中访网数据 东吴证券股份有限公司于2025年11月修订并发布了《审计委员会工作细则》。新细则明确了审计委员会对董事会负责正规配资平台推荐,行使《公司法》规定的监事会职权,具体职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制、履行关联交易控制和日常管理职责等。审计委员会由三名以上董事组成,元鼎证券_元鼎证券官网_股票配资网站行情其中独立董事须占多数且至少一名为具备五年以上会计工作经验的会计专业人士。委员会每季度至少召开一次会议,决议需经全体委员过半数通过。细则还规定审计委员会应督导内部审计机构每半年对募集资金使用、担保、关联交易等重大事项进行检查,并监督外部审计机构的选聘工作。此次修订进一步强化了公司治理结构,提升了财务信息质量和内部控制有效性,有助于保障公司规范运作和风险防范。
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